中国国民党革命委员会常州市委员会
2014年部门决算信息公开说明
一、中国国民党革命委员会常州市委员会概况
中国国民党革命委员会常州市委员会是接受中国国民党革命委员会江苏省委员会领导、中共常州市委统战部指导的民主党派市级机关。
(一)部门主要职能:
民革常州市委机关是民革常州市委会处理日常党派工作的常设机构,是市委会工作正常运转的枢纽,也是市委会与广大党员及社会各界,各方面联系桥梁。它担负着贯彻落实并组织实施民革中央、民革江苏省委各项重大决策,交流信息、提供咨询和后勤、服务等重要职能。具体工作职责如下:
1.在中共常州市委和民革江苏省委的领导下,实施上级组织和民革常州市委的决议、决定,负责市委会各种会议的会务工作和文件起草工作。
2.参加中共常州市委、市政府及各级人大、政协召开的各类会议,围绕经济建设和党的中心工作,开展调查研究工作,反映社情民意,写出调查研究报告和提案等,切实履行参政议政、民主监督的职能。
3.继承和发扬民革自我教育的优良传统,组织党员结合实际学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、中央5号文件;学习统一战线理论和建设有中国特色社会主义的理论。开展形势教育、国情教育、爱国主义和集体主义教育;开展中国共产党领导的多党合作和政治协商会,进行民革优良传统教育。
4.积极开展信息工作,收集、筛选、整理、上报有关社会信息,供有关领导和部门决策参考。
5.负责与市外经贸局、市台办、市教育局等部门的对口联系工作,组织和发动党员立足本职岗位,努力发挥党派人才优势,为两个文明建设建功立业。
6.充分发挥民革自身优势,加强同海外和港澳台同胞的联系,发动和帮助广大党员,为发展我市外向型经济牵线搭桥,为实现祖国和平统一添砖加瓦。
7.协助基层支部开展各项学习和活动,根据《纪要》精神,做好新党员发展和教育工作,推进后备干部队伍的建设,做好特约监察工作人员的推荐和联系工作。
8.关心党员的工作、学习和生活。做好协调关系,化解矛盾工作,调动广大党员及所联系的群众的积极性,维护党员的合法权益和合理要求。
9.加强机关思想作风、制度建设。组织市委机关干部努力学习党的方针政策和统战理论,学习业务,提高个人道德修养,热爱党派工作,努力完成民革中央、省委会和市委会下达的各项任务。
(二)内设机构以及基层预算单位组成情况
内设机构:民革常州市委设2个正科级内设机构:办公室、组织宣传处。
人员编制:民革常州市委现有编制5个,人社局批准的社会化用工名额1个。实有编制5名,社会化用工1名。
2014年度民革市委收入支出决算总表
|
公开表九
|
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|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
133.88
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
100.38
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
38
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
39
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
40
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
41
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
42
|
|
六、其他收入
|
7
|
4.55
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
27.85
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
0.7
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
52
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
9.5
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
|
本年收入合计
|
24
|
138.43
|
本年支出合计
|
|
138.43
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
|
合计
|
36
|
138.43
|
合计
|
|
138.43
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
2014年度民革市委收入决算表
|
公开表十
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
138.43
|
133.88
|
|
|
|
|
4.55
|
2012801
|
行政运行
|
57.32
|
52.77
|
|
|
|
|
4.55
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
31.56
|
31.56
|
|
|
|
|
|
2012804
|
参政议政
|
11.5
|
11.5
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.85
|
27.85
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
0.7
|
0.7
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.41
|
4.41
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2.76
|
2.76
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
2.33
|
2.33
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,支出功能科目明细到“项”。
|
2014年度民革市委支出决算表
|
公开表十一
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位
补助支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
138.43
|
95.37
|
43.06
|
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
57.32
|
57.32
|
|
|
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
31.56
|
|
31.56
|
|
|
|
2012804
|
参政议政
|
11.5
|
|
11.5
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.85
|
27.85
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
0.7
|
0.7
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.41
|
4.41
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2.76
|
2.76
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
2.33
|
2.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本报反映部门本年度各项支出情况,支出功能科目明细到“项”。
|
2014年度民革市委财政拨款收入支出决算总表
|
公开表十二
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
小计
|
一般公共预算
财政拨款
|
政府性基金预算
财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
133.88
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
95.83
|
95.83
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
27.85
|
27.85
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
0.7
|
0.7
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
9.5
|
9.5
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
|
53
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
133.88
|
本年支出合计
|
|
133.88
|
133.88
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
30
|
133.88
|
合计
|
|
133.88
|
133.88
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
2014年度民革市委政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表十三
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,支出功能科目明细到“项”。
|
|
2014年度民革市委一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开表十五
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
90.82
|
86.29
|
4.53
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
52.77
|
48.24
|
4.53
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
27.85
|
27.85
|
|
21005
|
医疗保障
|
0.7
|
0.7
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.5
|
9.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:支出经济科目明细到“款”
|
|
|
|
填报说明:
1.收入决算填报说明
(1)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(2)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,例如:银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
(3)年初结转和结余:指单位上年结转按规定本年使用的资金。
2.支出决算填报说明:
(1)按功能分类。
根据政府收支分类所列功能分类款级科目填列。
A.一般公共服务。主要为单位业务工作、日常运行支出和机关后勤事务管理等支出,2014年决算数100.38万元。
B.社会保障和就业。为离退休人员经费支出,2014年决算数27.85万元。
C.医疗卫生。为单位基本医疗保险缴费经费,2014年决算数0.7万元。
D.住房保障支出。为按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴,2014年决算数9.5万元。
(2)按支出性质分类。
A.基本支出:指为保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2014年决算数95.37万元。
B.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。2014年决算数43.06万元。
2014年度民革市委一般公共预算财政拨款“三公”等经费支出决算表
|
公开表十六
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
2014年度决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
13.72
|
4.38
|
1.8
|
|
1.8
|
|
3.62
|
3.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:1、2014年度参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次,因公出国费比2013年增加4.38万元,原因是2013年度未有因公出国事宜。
2、本年度本单位公务用车保有量1辆。公务用车运行费比2013年下降0.2万元,属于正常增减范围。
3.因公出国费用比上年度增加4.38万元,原因是2013年度无因公出国事宜
4.因2014年度无公务接待,故无公务接待费用
5.因厉行节约,减少会议数量,会议费比上年度减少2.38万元,同比下降39.63%
6.因2014年度党员培训工作开展较少,培训费比上年度减少1.5万元,同比下降27.9%
三、 名词解释
1.财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。
2.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
3.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
5.住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
6.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.会议费:指按《常州市市级机关会议管理办法》(常办发[2014]39号)规定开支的各类公务会议支出。
10.培训费:指按《常州市市级机关培训费管理办法》(常财行[2014]7号)规定开支的本系统内的培训支出,包括在职培训、任职培训、专门业务培训、初任培训等。
|